69,83369,83380,42580,42571,29471,29463,66963,66951,72751,72754,70454,70451,36551,36558,19158,191R1R1R2R2R3R3R4R4R5R53,4983,4983,1623,1623,2493,24920,51220,5122,9712,97117,81617,81619,21119,21116,71016,71098,28998,28978,99778,99785,93285,93283,29483,294H30H30R1R1R2R2R3R3医療費改定医療費改定▲1.19%▲1.19%医療費改定医療費改定▲0.46%▲0.46%③診療報酬以外の制度改正等の影響、医療の高度化等の要因の影響を受ける。③診療報酬以外の制度改正等の影響、医療の高度化等の要因の影響を受ける。5,5995,5995,0385,0385,0385,0384,5964,59634,30834,30829,62429,6243,9873,98726,41326,41323,59923,599157,413157,413130,538130,538140,477140,477123,702123,702111,102111,102R4R4R5R5R6R6R7見込 R8予算R7見込 R8予算医療費改定医療費改定▲0.94%▲0.94%医療費改定医療費改定▲0.12%▲0.12%医療費改定医療費改定2.22%2.22%高齢者医療制度への納付金等の推移高齢者医療制度への納付金等の推移(百万円)(百万円)200,000200,000(万人)(万人)1001009595909085858080757570706565606097,74297,742555589,39089,39093,53393,533505045454040353530302525202068,29368,29364,53564,53562,82162,8211515101055R6R6R7見込R7見込R8予算R8予算00210,000210,000200,000200,000190,000190,000180,000180,000170,000170,000160,000160,000150,000150,000140,000140,000130,000130,000120,000120,000110,000110,000100,000100,00090,00090,00080,00080,00070,00070,00060,00060,00050,00050,00040,00040,00030,00030,00020,00020,00010,00010,00000※医療費の伸びは、改定率以外に①被保険者数の増減、②加入者の構成内容の変化、※医療費の伸びは、改定率以外に①被保険者数の増減、②加入者の構成内容の変化、保険給付の推移保険給付の推移(百万円)(百万円)220,000220,000(万人)(万人)1201206,4506,450190,000190,000180,000180,000170,000170,00040,28840,288160,000160,000150,000150,000140,000140,0007070130,000130,0006565120,000120,0006060110,000110,0005555100,000100,0005945945050454590,00090,000404080,00080,00058,49658,496353570,00070,00053,91453,914303060,00060,000252550,00050,000202040,00040,000151530,00030,000101020,00020,00040,90940,90945,36745,3675510,00010,0000000H30H3011011010010095959090退職者給付拠出金退職者給付拠出金8585後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等8080前期高齢者納付金前期高齢者納付金7575被保険者数被保険者数付加給付付加給付現金給付現金給付現物給付現物給付被保険者数被保険者数被扶養者数被扶養者数 繰越・繰入金繰越・繰入金4,354百万円4,354百万円1.1%1.1%調整保険料収入調整保険料収入5,587百万円5,587百万円1.4%1.4%収入総額収入総額409,822百万円409,822百万円健康保険収入健康保険収入393,753百万円393,753百万円96.1%96.1%財政調整事業交付金財政調整事業交付金2,614百万円2,614百万円0.6%0.6%雑収入その他雑収入その他3,514百万円3,514百万円0.8%0.8%保健事業費保健事業費26,436百万円26,436百万円6.4%6.4%財政調整事業拠出金財政調整事業拠出金5,587百万円5,587百万円1.3%1.3%納付金納付金160,563百万円160,563百万円39.2%39.2%支出総額支出総額409,822百万円409,822百万円保険給付費保険給付費204,150百万円204,150百万円49.8%49.8%事務費事務費3,622百万円3,622百万円0.9%0.9%※端数整理のため、合計が符合しない場合があります。※端数整理のため、合計が符合しない場合があります。病院診療所費病院診療所費1,160百万円1,160百万円0.3%0.3%予備費予備費6,000百万円6,000百万円1.5%1.5%営繕費・その他営繕費・その他2,304百万円2,304百万円0.6%0.6%前年度予算よりも156億8,200万円の増となっています。令和8年度の決算剰余金相当額から41億7,200万円前年度予算よりも156億8,200万円の増となっています。令和8年度の決算剰余金相当額から41億7,200万円(収入の1.0%)を収入に繰り入れ、収支を均衡させることとしています。(収入の1.0%)を収入に繰り入れ、収支を均衡させることとしています。医療費の自然増及び被保険者数の増加を反映し、前年度予算比で106億1,100万円の増となり、2,041億医療費の自然増及び被保険者数の増加を反映し、前年度予算比で106億1,100万円の増となり、2,041億5,000万円(支出の49.8%)を計上しています。5,000万円(支出の49.8%)を計上しています。●高齢者医療制度への費用負担●高齢者医療制度への費用負担75歳以上の方の医療費の財源に充てられる後期高齢者支援金、65歳から74歳までの方の医療費の財源に充75歳以上の方の医療費の財源に充てられる後期高齢者支援金、65歳から74歳までの方の医療費の財源に充てられる前期高齢者納付金などの費用は、合計で1,605億6,300万円(支出の39.2%)となり、前年度予算比てられる前期高齢者納付金などの費用は、合計で1,605億6,300万円(支出の39.2%)となり、前年度予算比で48億5,800万円の増額となりました。で48億5,800万円の増額となりました。今後も高齢者医療費は増え続けていくことが予想され、組合財政を圧迫することが懸念されます。今後も高齢者医療費は増え続けていくことが予想され、組合財政を圧迫することが懸念されます。収入予算収入予算●令和8年度の収入予算のうち一般保険料等の健康保険収入は、3,937億5,300万円(収入の96.1%)を計上し、●令和8年度の収入予算のうち一般保険料等の健康保険収入は、3,937億5,300万円(収入の96.1%)を計上し、支出予算支出予算●保険給付費●保険給付費収 入収 入支 出支 出一般勘定一般勘定事事業業計計画画・・予予算算0505予算予算令和8年度の一般勘定の保険料率は、4月分から子ども・子育て支援金率0.23%を令和8年度の一般勘定の保険料率は、4月分から子ども・子育て支援金率0.23%を差引いた9.27%に改定いたします。介護勘定は、保険料率の見直しはありません。差引いた9.27%に改定いたします。介護勘定は、保険料率の見直しはありません。
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